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王新荣的资料
 

姓名:王新荣

人才评价等级:战略级

人才评价星级:

人才工作区域:浙江

会员:中国总会计师协会

基本信息
    姓名:王新荣 性别: 民族:
    出生日期:1974.4.27 证件类型:身份证 证件号码:3306241974※※※※※※※※
    政治面貌:致公党 学历:硕士 毕业院校:浙江省工商大学
    专业:工商管理 毕业时间:2017年6月 外语水平:职称外语B级能力;研究生学位英语能力
    参加工作时间:1994.9 职称:高级会计师 职位:外派财务总监及专职监事
主要社会兼职
2016年11月成为杭州市致公党市委会经济专委会委员。
2014年7月成为杭州西湖区人民法院民间协调员。
培训经历
时间 经历
1995年9月--1998年7月 毕业于浙江省省级机关业余大学 会计(含涉外)专业;
1998年4月--2002年6月 毕业于浙江财经学院(自学考试)会计专业;
2014年4月至今 就读湖北工业大学GCT控制工程专业;
2015年4月--2017年6月 毕业于浙江工商大学MBA工商管理专业;
工作经历
时间 经历
1994年9月--2005年8月 浙江※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
2005年9月--2007年8月 杭州※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
2007年9月—2012年12月 浙江※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
2013年1月至今 杭州※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
2013年1月起 任杭※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
2015年3月起 杭州※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
所获证书
国际会计师(AAIA); 
高级会计师; 
浙江省高级国际财务管理师一级技术证书; 
高级国际财务管理师; 
注册会计师执业资格; 
注册会计师全科合格; 
会计师。 
 
工作贡献
2003年以来,本人始终要遵守职业道德,廉洁自律,诚信守法,学以致用,改革创新,做好表率。一是负责财务会计制度的建设和会计核算体系的建立。制定了《备用金管理办法》、《票据管理办法》、《财务审批管理规定》、《工程建设项目资金审批管理规定》、《财务预算管理暂行办法》、《固定资产管理办法》、《办公用品财务核算管理办法(试行)》、《内部财务管理办法(试行)》,《杭州市运河综合开发建设集团有限责任公司国有资产评估暂行办法》、《杭州市运河综合开发建设集团有限责任公司国有资产招商(出租)管理暂行办法》、《市运河综保委(集团公司)财务内部审计管理暂行办法》、《杭州信息科技有限公司投资项目后评估管理暂行办法》、《杭州信息科技有限公司投资投资决策管理暂行办法》、《杭州市钱江新城投资集团有限公司派出监事管理办法(试行)》、《杭州市钱江新城投资集团有限公司对外投资管理办法(试行)》,并提出许多建设性意见,根据新形势的需要,不仅对一般职工进行控制,而且把领导者行使决策权力的过程也纳入内部监督控制的范围;在控制内容上,不仅监督消费性开支,而且对重大事项的决策过程也加大了监控力度,以避免关键控制点的失控。通过健全制度,使各项规章制度涵盖单位经济活动的全过程和全方位,使单位的各项财务工作步入有章可循、有据可查的良性轨道。。二是在担任审计经理过程中提出全面质量审计电子化管理,并于2011年编制完成《浙江耀信工程跟踪审计电子底稿模板》,在审计质量管理和审计程序规范方面均走在公司同行的前列。同时在公司审计方面成绩突出,在负责工程跟踪审计工作的几年内,带领的审计团队接续四年获得公司审计业务评比的先进、表扬荣誉证书。2008-2009年度公司审计工作先进部门、2010-2012年度公司审计工作表扬单位,个人也在2009年被评为公司审计工作先进个人。由于工作业绩突出,于2009年-2010年作为浙江省审计厅协审单位,被派审计青川援建项目,担任审计小组组长,被评为被浙江省审计厅和青川县人民政府及浙江省援川建设指挥部评为审计工作先进个人。三是在监事岗位上,独立完成工作实务手册资料的收集和整理。收集编排资料涉及监事会工作知识65问题及答案和国有企业管理法规制度28份;起草修改杭州信息科技公司监事会工作规则和议事规则,并收录在工作实务手册中作为第三部分。顺利完成《杭州信息科技有限公司监事会工作实务手册》,为监事开展具体工作实践提供了参考依据,对有效发挥信息科技全体监事会职能起到应有作用。
个人论著
独著《基于目标企业价值评估的企业并购的财务风险与管理》  于2013年12月在《经济视野》(中国信息报社)发表;
独著《论国有企业财务总监角色战略定位探究》  于2014年4月在商BUSINESS(科幻世界杂志社)发表;
独著《论知识经济时代的管理会计创新》  于2015年8月在中文科技期刊数据库(文摘版)《经济管理》杂志社发表;
独著《智慧园区信息化建设探究》  于2016年4月在《科技中国》杂志发表。
 
精彩言论
公司运营始于财务,终于财务;财务管理是公司发展的生命线。
社会贡献
1、积极做好跟踪审计工作,有效控制项目投资成本,节约国家资源,共同与项目指挥部,积极与地方税务、财政机关联系沟通,及时了解新政策变化,为项目争取更多的税收优惠财政补助政策。从而争取到龙庆高速公路项目沿线房产税土地税先征后返政策,其中为龙庆高速公路项目争取到建筑业营业税的财政补助约1759万元,更好发挥跟踪审计服务工作;
2、做好外派财务总监服务工作,为国有资产保值增值发挥作用,通过日常监管工作,深入了解掌握监管企业经营困难,协助解决历史遗漏问题。其中信息科技公司涉及营门口搬迁事项,在第一时间,在监事会主席的带领下,进行现场调研,明确事项关键点,共同与信科公司一起,与西湖区政府、市财政等有关部门沟通、协调解决搬迁土地款补偿问题,经多方共同努力,最后解决资金问题,涉及资金8.5亿左右,保障了营门口搬迁事项顺利进行,从而保证了信科公司现金流正常运转。
所获荣誉
审计工作先进个人  2010年9月被浙江省审计厅和青川县人民政府及浙江省援川建设指挥部。
专题事迹
2003年4月以来,本人在带领审计团队、内控建设、业务培训、组织实施、效果评价等方面全程参与。完成的业绩主要有以下方面:
首先要打造一个能经得起考验、具有较强战斗力的财务审计团队,并为其创造良好的工作环境。
1、对自己提出了“在工作中学习,在学习中工作”的要求。通过广泛地学习,提高了自己的决策能力、沟通能力、创新能力、应变能力以及发现问题、解决问题的能力。
2、结合自身工作实际,针对审计工作管理特点:即实行基建审计部下的审计项目经理负责制,但审计项目经理又是非法人代表,不能独立承担民事责任,项目经理在法人代表授权范围内开展工作,在对我公司审计底稿分析的基础上,结合自己掌握的法律知识、财会和审计知识,以基建财务跟踪审计关键控制点出发,分析在审计项目管理中项目经理经济行为构成表见代理要素以及由此可能给企业造成的损失,有针对性的提出防范措施以及建议,并及时编制审计底稿模板,在公司跟踪审计过程中全面运用。
3、充分发挥团队的力量。为此,在财务管理工作中,始终坚持以人为本,努力加强财务队伍建设,包括思想品质、职业道德、专业技术技能等,保证财务部门的工作效率和质量。并建立相应的竞争激励工作机制,激发财务团队的工作斗志。
二、把加强财务制度建设,作为财务工作的切入点,制定财务管理和会计核算操作规程,健全和完善了内部会计控制体系。
1、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实,严格遵守有关财经纪律和经济法规。同时,结合本单位具体情况,负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理、会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充,经批准后严格执行。
2、为加强外派财务总监和监事监督管理工作,为服务好并完善公司内部有效控制。协助监管单位制定国有资产评估暂行办法、国有资产招商(出租)管理暂行办法、财务内部审计管理暂行办法、投资项目后评估管理暂行办法、对外担保管理制度、派出监事管理办法(试行)、对外投资管理办法(试行)》等制度,明确了监管企业内控重点控制和完善公司治理结构的新举措。
三、在工作中加强底稿检查和审计质量监督,充分发挥四级复核职能,为单位避免审计法律风险做出努力。
1、在担任高级项目审计经理期间,开展审计底稿检查通报和审计质量控制形成制度化。期间组织检查28余次,出具检查通报20份,落实整改审计底稿15份。在2011年的检查发现两个审计小组存在审计风险超出可控范围的审计底稿现象,通过深入调查,及时进行完善处理,维护公司审计质量控制体系。
2、每年主持本部门内部审计质量控制规范程序工作学习,要求按照实时实地原则对审计项目进行一次性彻底的完成外勤审计底稿,并由项目经理签字确认。审计结束后,形成项目审计工作完成情况书面报告。
3、参与对省重点工程的审计和指导工作,积极提出合理化建议。在2009年和2010年,浙江省援建青川工程项目跟踪审计工作中,本人主持了青川井田坝大桥、竹园智慧教育园区项目、青溪镇援建工程项目跟踪审计和工程财务决算工作,参与了审计实施方案的制定、执笔相关文件的起草等工作。在青川工程项目跟踪审计工作过程中,按照审计规范要求,坚决提出不合规工程支出1500万元的核减建议。不仅核实了该项目工程真实造价,也杜绝了国家资金的浪费。
四、加强监事会基础工作,提高财务总监和监事监管效能。掌握监管企业问题关键点,确定监事会的工作重点,如信科企业法人治理结构、营门口搬迁事宜、东部软件城建设、东部软件园股改等事项作为工作重点,查找出8条问题,并分析原因提出3条建议,帮助企业解决董事会不健全影响企业重大事项决策、营门口搬迁影响企业现金流、股权改革程序要规范目标宗旨要明确等问题。
自我评价
本人熟悉新会计准则、国内外会计规范、审计准则规范、能熟练地将财务管理与会计理论运用于公司管理、融资等业务,且长期在实务岗位工作,具备独立解决财务会计问题的能力,具有处理实际问题的判断和应变能力。特别在融资策划、税收筹划、审计方面有专长,是原单位的技术骨干。也符合我国资委外派财务总监和专职监事的工作能力要求。
本人具有胜任本职工作的计划和协调能力以及文字和口头表达能力。同时本人在担任高级项目经理工作以来,能发挥和调动下属员工积极性,创造性,严格管理和考核,奖罚分明,合理安排使用人才,有效指导下属工作,提高工作质量和效率。担任外派财务总监及专职监事工作以来,善于发现工作中的薄弱环节和不断改进自己的工作,善于把握工作方向,积极制定工作目标和改进措施及提出合理化建议。
22年的工作表现证明,本人学习认真、工作勤奋、踏实,财务会计、审计工作实践经验丰富,具有较强的财务管理、财务分析、资金融资、外部审计和财务管理能力。本人拥有国际会计师(AAIA)、高级会计师、注册会计师、高级国际财务管理师等资格,善于理论联系实际。
精彩工作
荣誉证书
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